2022年5月6日,都投集團召開第一屆審計委員會第一次會議,審議2021年度融資管理專項審計及內部控制專項檢查報告有關事項,審計委員會主任何勁松,委員王蕊、劉非洋、羅雷、李蜀雅及審計組現場負責人參加會議。
會上,李蜀雅分別對融資管理專項審計及內部控制專項檢查發現問題進行逐項匯報。審計委員會委員聽取匯報后,對審計報告有關內容展開討論,并表決通過審計報告內容。
審計委員會主任何勁松對下一步審計整改工作提出三點工作要求:一是要提高政治站位,強化集團董事會對審計委員會的領導,堅持問題導向防控風險;二是要堅持審計歐運用,不斷強化審計監督職能,分類、分層、分級劃分審計發現問題,推動問題整改工作;三是要提升審計質效,推動科學統籌,促進高質量發展,聚焦重點領域、關鍵環節,充分運用審計成果倒逼制度完善、管理規范,逐步健全集團治理體系與管理機制。
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